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號: 3415240018/202408-00012 信息分類: 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管,財政、金融、審計、統(tǒng)計
內容分類: 財政收支情況 發(fā)文日期: 2024-08-05 08:16:23
發(fā)布機構: 金寨縣政府辦 生成日期: 2024-08-05 08:16:23
來源單位: 金寨縣財政局 性: 有效
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名  稱: 金寨縣2024年1-7月財政收支運行情況
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金寨縣2024年1-7月財政收支運行情況

2024-08-05 08:16 來源:金寨縣財政局 文字大小:[ ] 我要糾錯 背景色:       

 

金寨縣20241-7月財政收支運行情況

 

一、一般公共預算執(zhí)行情況

1.一般公共預算收入

1-7月,全縣一般公共預算收入完成158389萬元,同比增收3341萬元,增長2.15%。其中稅收收入完成112239萬元,同比增收6602萬元,增長6.25%,占比70.86%;非稅收入完成46150萬元,同比減收3261萬元,下降6.60%,占比29.14%

稅收收入項目情況如下:

1)增值稅72517萬元,同比增收3599萬元,增長5.22%

2)企業(yè)所得稅8525萬元,同比增收1735萬元,增長25.55%

3)個人所得稅1126萬元,同比減收1165萬元,下降50.85%

4)資源稅1131萬元,同比減收293萬元,下降20.58%

5)城市維護建設稅5575萬元,同比增收77萬元,增長1.40%

6)房產(chǎn)稅4494萬元,同比增收1392萬元,增長44.87%

7)印花稅2839萬元,同比增收855萬元,增長43.09%

8)城鎮(zhèn)土地使用稅3675萬元,同比增收8萬元,增長0.22%

9)土地增值稅2288萬元,同比增收456萬元,增長24.89%

10)車船稅1989萬元,同比減收991萬元,下降33.26%

11)耕地占用稅3849萬元,同比增收3289萬元,增長587.32%

12)契稅4214萬元,同比減收2371萬元,下降36.01%

13)環(huán)境保護稅17萬元,同比增收11萬元,增長183.33%

非稅收入項目情況如下:

1)專項收入13052萬元,同比增收4397萬元,增長50.80%

2)行政事業(yè)性收費收入3884萬元,同比減收4969萬元,下降56.13%

3)罰沒收入14307萬元,同比增收5014萬元,增長53.95%;

4)國有資產(chǎn)(資源)有償使用收入12355萬元,同比減收5364萬元,下降30.27%

5)捐贈收入1829萬元,同比減收1572萬元,下降46.22%

6)政府住房基金收入154萬元,減收6萬元,下降3.75%

7)其他收入569萬元,同比減收761萬元,下降57.22%

2.支出分大類完成情況

1-7月,全縣一般公共預算支出472540萬元,完成預算59.07%,同比減少119362萬元,減少20.17%

1)一般公共服務支出41086萬元,同比增長5.13%

2)國防支出147萬元,同比下降34.96%

3)公共安全支出11134萬元,同比下降16.34%

4)教育支出78648萬元,同比增長9.15%

5)科學技術支出6160萬元,同比減少5.77%

6)文化旅游體育與傳媒支出2888萬元,同比減少18.67%

7)社會保障和就業(yè)支出66373萬元,同比下降55.29%

8)衛(wèi)生健康支出23577萬元,同比下降28.31%

9)節(jié)能環(huán)保支出1700萬元,同比下降32.35%

10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出96246萬元,同比下降32.67%

11)農林水支出93231萬元,同比增長2.09%

12)交通運輸支出22940萬元,同比增長262.23%

13)資源勘探工業(yè)信息等支出1523萬元,同比下降15.34%

14)商業(yè)服務業(yè)等支出203萬元,同比下降82.81%

15)金融支出0萬元,與去年同期一致;

16)自然資源海洋氣象等支出1183萬元,同比下降19.69%

17)住房保障支出12072萬元,同比下降19.12%

18)糧油物資儲備支出223萬元,同比下降35.55%

19)災害防治及應急管理支出2569萬元,同比增長55.98%

20)債務付息支出10637萬元,同比下降6.02%

二、政府性基金預算執(zhí)行情況

1.政府性基金收入

1-7月,全縣政府性基金收入25831萬元,完成年初預算21.00%,同比下降53.58%。其中國有土地使用權出讓收入25131萬元,同比下降49.21%

2.政府性基金支出

1-7月,全縣政府性基金支出122318萬元,完成年初預算99.87%,同比減少44.92%。其中,國有土地使用權出讓收入安排的支出44867萬元,同比下降24.11%

三、國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

今年,計劃安排國有資本經(jīng)營預算收入總計140000萬元,安排支出140000萬元,目前已完成收入46950萬元,占預算33.54%

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