金寨縣2024年1-6月財政收支運行情況
一、一般公共預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算收入
1-6月,全縣一般公共預算收入完成139914萬元,同比增收4586萬元,增長3.39%。其中稅收收入完成94821萬元,同比增收4748萬元,增長5.27%,占比67.77%;非稅收入完成45093萬元,同比減收162萬元,下降0.36%,占比32.23%。
稅收收入項目情況如下:
(1)增值稅63103萬元,同比增收683萬元,增長1.09%;
(2)企業(yè)所得稅6559萬元,同比增收1067萬元,增長19.43%;
(3)個人所得稅956萬元,同比減收58萬元,下降5.72%;
(4)資源稅864萬元,同比減收223萬元,下降20.52%;
(5)城市維護建設(shè)稅4879萬元,同比增收61萬元,增長1.27%;
(6)房產(chǎn)稅3358萬元,同比增收1372萬元,增長69.08%;
(7)印花稅2142萬元,同比增收812萬元,增長61.05%;
(8)城鎮(zhèn)土地使用稅2158萬元,同比減收269萬元,下降11.08%;
(9)土地增值稅1439萬元,同比增收190萬元,增長15.21%;
(10)車船稅1782萬元,同比減收832萬元,下降31.83%;
(11)耕地占用稅3849萬元,同比增收3348萬元,增長668.26%;
(12)契稅3726萬元,同比減收1405萬元,下降27.38%;
(13)環(huán)境保護稅6萬元,同比增收2萬元,增長50.00%。
非稅收入項目情況如下:
(1)專項收入12059萬元,同比增收4365萬元,增長56.73%;
(2)行政事業(yè)性收費收入3820萬元,同比減收3731萬元,下降49.41%;
(3)罰沒收入14307萬元,同比增收5096萬元,增長55.33%;
(4)國有資產(chǎn)(資源)有償使用收入12355萬元,同比減收3553萬元,下降22.33%;
(5)捐贈收入1829萬元,同比減收1572萬元,下降46.22%;
(6)政府住房基金收入154萬元,減收6萬元,下降3.75%;
(7)其他收入569萬元,同比減收761萬元,下降57.22%。
2.支出分大類完成情況
1-6月,全縣一般公共預算支出402776萬元,完成預算50.35%,同比減少156344萬元,減少22.40%。
(1)一般公共服務支出37003萬元,同比增長9.23%;
(2)國防支出127萬元,同比下降35.86%;
(3)公共安全支出9795萬元,同比下降16.39%;
(4)教育支出65594萬元,同比增長3.42%;
(5)科學技術(shù)支出5876萬元,同比增長266.56%;
(6)文化旅游體育與傳媒支出2643萬元,同比減少14.55%;
(7)社會保障和就業(yè)支出60248萬元,同比下降55.33%;
(8)衛(wèi)生健康支出18594萬元,同比下降35.94%;
(9)節(jié)能環(huán)保支出1485萬元,同比下降29.12%;
(10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出74997萬元,同比下降40.85%;
(11)農(nóng)林水支出79550萬元,同比下降0.63%;
(12)交通運輸支出22062萬元,同比增長283.02%;
(13)資源勘探工業(yè)信息等支出1523萬元,同比增長1423%;
(14)商業(yè)服務業(yè)等支出181萬元,同比下降84.21%;
(15)金融支出0萬元,與去年同期一致;
(16)自然資源海洋氣象等支出1017萬元,同比下降22.19%;
(17)住房保障支出11052萬元,同比下降16.45%;
(18)糧油物資儲備支出223萬元,同比下降3.88%;
(19)災害防治及應急管理支出2080萬元,同比增長28.47%;
(20)債務付息支出8726萬元,同比下降2.07%。
二、政府性基金預算執(zhí)行情況
1.政府性基金收入
1-6月,全縣政府性基金收入25399萬元,完成年初預算20.26%,同比下降48.00%。其中國有土地使用權(quán)出讓收入24699萬元,同比下降43.35%。
2.政府性基金支出
1-6月,全縣政府性基金支出110310萬元,完成年初預算90.06%,同比增長18.07%。其中,國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出41118萬元,同比下降17.55%。
三、國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
今年,計劃安排國有資本經(jīng)營預算收入總計140000萬元,安排支出140000萬元,目前已完成收入29450萬元,占預算21.04%。